為落實2023年5月屯溪區(qū)審計局對集團主要負責人2020年12月至2022年12月任職期間經濟責任履行情況整改意見,確保集團固定資產賬實相符,2025年6月26日上午,集團戰(zhàn)略投資管理部聯合財務金融管理部組織召開固定資產盤點工作推進會議,集團以及各權屬子公司資產管理部門、財務部門參加會議。
會議指出,各部門要高度重視且要高質量完成審計反饋問題的整改,一要提高思想認識,進一步做好資產實地盤點,摸清固定資產底數,完善盤點清冊,規(guī)范資產管理,保證資產安全完整,確保信息真實、完整、準確,賬實相符。二要細化工作內容,對資產的使用部門、使用人(責任人)、存放地點等關鍵信息進行詳細核對,對照財務資產清單逐一核實,理清盤盈盤虧及調撥情況,做好賬務處理。三要高質量完成整改,各部門要積極配合,進一步明確整改時間節(jié)點、責任部門及盤點要求,確保固定資產盤點工作按時、高效、高質量完成。
編輯:金秋香
一審:金秋香
二審:蔡婷婷
三審:程學禮